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岳陽經濟技術開發區創業服務中心2022年度部門決算公開

來源:岳陽經濟技術開發區 發布時間:2023-09-04 17:30 瀏覽次數:1

  目錄

  第一部分 岳陽經濟技術開發區創業服務中心概況

  一、部門職責

  二、機構設置

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

  八、政府性基金預算收入支出決算情況

  九、關于機關運行經費支出說明

  十、一般性支出情況說明

  十一、關于政府采購支出說明

  十二、關于國有資產占用情況說明

  十三、關于預算績效情況的說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分

  岳陽經濟技術開發區創業服務中心概況

  一、 部門職責

 。ㄒ唬┴撠熆萍计髽I、中小微企業的孵化;

 。ǘ┴撠煷蟊妱撔聞摌I和海歸人員創業服務;

 。ㄈ┴撠煱l展高新技術、新興前沿產業以及科技成果轉化;

 。ㄋ模┴撠焺摌I輔導,組織創業就業培訓;

 。ㄎ澹┴撠煘樵狸栯娮由虅债a業園、岳陽留學人員創業園一級區企業孵化基地的招商服務工作;

  二、機構設置及決算單位構成

 。ㄒ唬﹥仍O機構設置。岳陽經濟技術開發區創業服務中心內設機構包括:綜合辦公室、招商辦公室、企業服務辦公室共3部門。

 。ǘQ算單位構成。岳陽經濟技術開發區創業服務中心2022年部門決算匯總公開單位構成包括:岳陽經濟技術開發區創業服務中心本級,無附屬單位。

  第二部分

  部門決算表

 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:岳陽經濟技術開發區創業服務中心

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

 

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

 

欄    次

 

1

欄    次

 

2

 

一、一般公共預算財政撥款收入

1

313.61

一、一般公共服務支出

14

 

 

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

 

二、外交支出

15

 

 

三、國有資本經營預算財政撥款收入

3

 

三、國防支出

16

 

 

四、上級補助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

 

五、事業收入

5

 

五、教育支出

18

 

 

六、經營收入

6

 

六、科學技術支出

19

313.08

 

七、附屬單位上繳收入

7

 

……

20

 

 

八、其他收入

8

 

十一、城鄉社區支出

21

0.53

 

 

9

 

 

22

 

 

本年收入合計

10

313.61

本年支出合計

23

313.61

 

         使用非財政撥款結余

11

 

                結余分配

24

 

 

         年初結轉和結余

12

 

                年末結轉和結余

25

 

 

總計

13

313.61

總計

26

313.61

 

注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

    2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

 

部門:

岳陽經濟技術開發區創業服務中心  

 

 

 

 

單位:萬元

 

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

313.61 

313.61 

 

 

 

 

 

 

206

 科學技術支出

313.08 

313.08 

 

 

 

 

 

 

20601

科學技術管理事務

313.08 

313.08 

 

 

 

 

 

 

2060101

  行政運行

149.65 

149.65 

 

 

 

 

 

 

2060102

  一般行政管理事務

134.83

134.83

 

 

 

 

 

 

2060199

  其他科學技術管理事務支出

28.6

28.6

 

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

0.53

0.53

 

 

 

 

 

 

21201

城鄉社區管理事務

0.53

0.53

 

 

 

 

 

 

2120101

  行政運行

0.53

0.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

部門:岳陽經濟技術開發區創業服務中心  

 

 

 

 

單位:萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

313.61 

178.78 

134.83 

 

 

 

206

科學技術支出

313.08 

178.25 

134.83 

 

 

 

20601

科學技術管理事務

313.08 

178.25 

134.83 

 

 

 

2060101

  行政運行

149.65 

149.65 

 

 

 

 

2060102

  一般行政管理事務

134.83 

 

134.83 

 

 

 

2060199

  其他科學技術管理事務支出

28.6

28.6

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

0.53

0.53

 

 

 

 

21201

城鄉社區管理事務

0.53 

0.53 

 

 

 

 

2120101

  行政運行

0.53 

0.53 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:岳陽經濟技術開發區創業服務中心  

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

313.61 

一、一般公共服務支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、國有資本經營預算財政撥款

3

 

三、國防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

20

313.08 

313.08 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

 

8

 

 十一、城鄉社區支出

22

0.53 

 0.53

 

 

本年收入合計

9

313.61 

本年支出合計

23

 313.61

 313.61

 

 

年初財政撥款結轉和結余

10

 

年末財政撥款結轉和結余

24

 

 

 

 

   一般公共預算財政撥款

11

 

 

25

 

 

 

 

     政府性基金預算財政撥款

12

 

 

26

 

 

 

 

      國有資本經營預算財政撥款

13

 

 

27

 

 

 

 

總計

14

313.61 

總計

28

313.61 

313.61 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

  一般公共預算財政撥款支出決算表

  部門:岳陽經濟技術開發區創業服務中心                                                                                           公開05表

  單位:萬元

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

313.61

178.78 

134.83 

206

科學技術支出

 313.08

178.25 

134.83 

20601

科學技術管理事務

313.08 

178.25 

134.83 

2060101

  行政運行

149.65 

149.65 

 

2060102

  一般行政管理事務

134.83 

 

134.83 

2060199

  其他科學技術管理事務支出

28.6 

28.6

 

212

城鄉社區支出

0.53

0.53

 

21201

城鄉社區管理事務

0.53

0.53 

 

2120101

  行政運行

0.53 

0.53 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  部門:    岳陽經濟技術開發區創業服務中心                                                                                                公開06表                      單位:萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

133.911111133.9

302

商品和服務支出

38.8999

307

債務利息及費用支出

 

30101

  基本工資

30.91

30201

  辦公費

3.86

30701

  國內債務付息

 

30102

  津貼補貼

20.71

30202

  印刷費

0.57

30702

  國外債務付息

 

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費

 

310

資本性支出

 

30106

  伙食補助費

 

30204

  手續費

 

31001

  房屋建筑物購建

 

30107

  績效工資

43.96

30205

  水費

 

31002

  辦公設備購置

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

6.68

30206

  電費

 

31003

  專用設備購置

 

30109

  職業年金繳費

 

30207

  郵電費

0.16

31005

  基礎設施建設

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

3.51

30208

  取暖費

 

31006

  大型修繕

 

30111

  公務員醫療補助繳費

 

30209

  物業管理費

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30112

  其他社會保障繳費

0.2

30211

  差旅費

 

31008

  物資儲備

 

30113

  住房公積金

9.65

30212

  因公出國(境)費用

 

31009

  土地補償

 

30114

  醫療費

 

30213

  維修(護)費

 

31010

  安置補助

 

30199

  其他工資福利支出

18.29

30214

  租賃費

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

303

對個人和家庭的補助

6

30215

  會議費

 

31012

  拆遷補償

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓費

0.18

31013

  公務用車購置

 

30302

  退休費

 

30217

  公務接待費

0.47

31019

  其他交通工具購置

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用材料費

 

31021

  文物和陳列品購置

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購置費

 

31022

  無形資產購置

 

30305

  生活補助

2.97

30225

  專用燃料費

 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

0.23

30226

  勞務費

1.25

399

其他支出

 

30307

  醫療費補助

2.8

30227

  委托業務費

32.40

39906

  贈與

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

 

39907

  國家賠償費用支出

 

30309

  獎勵金

 

30229

  福利費

 

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

 

39999

  其他支出

 

30311

  代繳社會保險費

 

30239

  其他交通費用

 

 

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

 

 

 

 

人員經費合計

139.9

公用經費合計

38.88

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

 

部門:岳陽經濟技術開發區創業服務中心

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

科目代碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

說明:我單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

國有資本經營預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

公開08表

部門:岳陽經濟技術開發區創業服務中心

 

單位:萬元

項    目

本年支出

科目代碼

科目名稱

合計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

 

說明:我單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出,故本表無數據。

 

財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開09表

部門:岳陽經濟技術開發區創業服務中心

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行維護費

小計

公務用車

購置費

公務用車

運行維護費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

1

0.47

 

 

 

 

0.47

注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

  第三部分

  2022年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收、支總計均為313.61萬元。與上年相比,減少105.08萬元,減少25.1%,主要是因為財政預算未下達創業大樓及96套公租房運營費用100萬元。

  二、收入決算情況說明

  2022年度收入合計313.61萬元,其中:財政撥款收入313.61萬元,占100%。

  三、支出決算情況說明

  2022年度支出合計313.61萬元,其中:基本支出178.78萬元,占57%;項目支出134.83萬元,占43%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收、支總計均為313.61萬元,與上年相比,減少105.08萬元,減少25.1%,主要是因為財政預算未下達創業大樓及96套公租房運營費用100萬元。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況

  2022年度財政撥款支出313.61萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出減少105.08萬元,減少25.1%,主要是因為財政預算未下達創業大樓及96套公租房運營費用100萬元。

 。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況

  2022年度財政撥款支出313.61萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出313.08萬元,占99.83%;城鄉社區(類)支出0.53萬元,占0.17%。

 。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況

  2022年度財政撥款支出年初預算數為282.12萬元,支出決算數為313.61萬元,完成年初預算的111%,其中:

  1、科學技術(類)科學技術管理事務(款)行政運行(項)。

  年初預算為142.12萬元,支出決算為149.65萬元,完成年初預算的105%,決算數大于年初預算數的主要原因是:人員調整。

  2、科學技術(類)科學技術管理事務(款)一般行政管理事務(項)。

  年初預算為140萬元,支出決算為134.83萬元,完成年初預算的96.3%,決算數小于年初預算數的主要原因是:項目尾款尚未支付。

  3、科學技術(類)科學技術管理事務(款)其他科學技術管理事務支出(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為28.6萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加2022年創客中國創新創業大賽項目經費28.6萬元。

  4、城鄉社區(類)城鄉社區管理事務(款)行政支出(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為0.53萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:2021.10-2022.3月工資調標結算。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度財政撥款基本支出178.78萬元,其中:

  人員經費139.9萬元,占基本支出的78.25%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。

  公用經費38.88萬元,占基本支出的21.75%,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費。

  七、財政撥款三公經費支出決算情況說明(注意:三公經費情況說明,往年為一般公共預算財政撥款口徑,今年為財政撥款口徑)

 。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經費財政撥款支出預算為1萬元,支出決算為0.47萬元,完成預算的47%,其中:

  公務接待費支出預算為1萬元,支出決算為0.47萬元,完成預算的47%,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,與上年相比減少0.26萬元,減少35.43%,減少(增長)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支。

  無因公出國(境)費支出預算與決算;

  無公務用車購置支出及購置數、運行費支出及保有量的支出預算與決算。

 。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明

  2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.47萬元,占100%,無因公出國(境)費支出決算及公務用車購置費及運行維護費支出決算數。其中:

  1、無因公出國(境)費支出決算數。

  2、公務接待費支出決算為0.47萬元,全年共接待來訪團組1個、來賓102人次,主要是市兩新組織“四亮”工程啟動儀式活動發生的接待支出。

  3、無公務用車購置費及運行維護費支出決算數。

  八、政府性基金預算收入支出決算情況

  2022年本單位無政府新基金收支。

  九、關于機關運行經費支出說明

  本部門2022年度機關運行經費支出38.88萬元,比年初預算數增加20.43萬元,增長110%。主要原因是:年中追加2022年創客中國創新創業大賽項目經費28.6萬元。

  十、一般性支出情況說明

  2022年本部門本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

  十一、關于政府采購支出說明

  本部門2022年度政府采購支出總額161.31萬元,其中:政府采購貨物支出41.99 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出119.32萬元。授予中小企業合同金額161.31萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

  十二、關于國有資產占用情況說明

  截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  十三、關于2022年度預算績效情況的說明

 。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況

  2022年我單位引進了湖南納岳生物科技有限公司、湖南優尼科貿易有限公司等孵化企業10家,完成上規企業3家(岳陽市華泰保安服務有限公司、岳陽羽算咨詢有限公司、岳陽嘉沅文化傳媒有限公司),圓滿完成年度目標任務;全年園區企業完成稅收1738萬元,已超額完成1000萬元年度目標任務。

  全年負責綜合考核考評迎檢工作4次,通過了科技部對國家級科技企業孵化器的綜合考評、省人社廳對岳陽留學人員創業園的綜合考評、省科技廳對創業中心的考核考評、省商務廳對國家級電子商務示范基地的綜合考評。

  2022年我單位引進了湖南銘鯉企業管理有限公司和湖南中福易達商貿有限公司,對電商企業進行“直播帶貨”和“農村電商致富帶頭人”的雙線培訓活動。2022年開展線下電商技能培訓264場次,累計培訓人數達1165人次;線上培訓178場,累計培訓人數突破12萬人次。

  7月份與區發改局、區財政局、岳陽市騰宇人力資源管理咨詢有限公司等共同承辦“2022年‘創客中國’岳陽經開區中小微企業創新創業大賽”。賽事吸引我區20多家企業踴躍參與,并遴選出4家企業進入市賽,其中湖南千盟工業智能系統股份有限公司榮獲企業組二等獎,湖南海正生物科技有限公司和岳陽長煉機電工程技術有限公司榮獲企業組三等獎,岳陽珞佳智能科技有限公司榮獲創客組一等獎。湖南千盟工業智能系統股份有限公司和岳陽珞佳智能科技有限公司作為市代表參加省級競賽,分別獲得了企業組與創客組三等獎。

 。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析

  財政未能及時下達預算資金,導致我單位拖欠中小企業貨款。

  第四部分

  名詞解釋

 。ㄒ唬┴斦䲟芸钍杖耄褐副炯壺斦斈険芨兜馁Y金。

 。ǘ┥夏杲Y轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

 。ㄈ┠昴┙Y轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

 。ㄋ模┮话愎卜⻊罩С觯悾菏侵赣糜谌舜、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?

 。ㄎ澹┛茖W技術支出(類):是指用于科學技術方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

 。┗局С觯褐副U蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 。ㄆ撸╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿蘸褪聵I發展目標所發生的支出。

 。ò耍叭苯涃M:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

 。ň牛┕べY福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

 。ㄊ┗竟べY:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

 。ㄊ唬┙蛸N補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

 。ㄊ┗锸逞a助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

 。ㄊ┛冃ЧべY:反映事業單位工作人員的績效工資。

 。ㄊ模C關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

 。ㄊ澹┞毠せ踞t療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

 。ㄊ┢渌鐣U侠U費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

 。ㄊ撸┳》抗e金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 。ㄊ耍┥唐泛头⻊罩С觯悍从硢挝毁徺I商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

 。ㄊ牛┺k公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

 。ǘ┎盥觅M:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

 。ǘ唬﹦趧召M:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

 。ǘ⿲人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

 。ǘ┥钛a助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人.

 。ǘ模┽t療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

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